Faktúra č. DFBV/0010/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0010/19
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 23,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.02.2019
- Poznámka: