Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23871

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1098/18 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu podlahovej krytiny v priestoroch SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 749,70 € 10.12.2018 18.12.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0166/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu podlahovej krytiny v priestoroch SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 597,20 € 19.02.2019 04.03.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
1259/19 Objednávame u Vás zabezpečenie výmeny podlahovej krytiny v priestoroch SOŠP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 11 605,50 € 13.11.2019 18.11.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0414/20 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu podlahovej krytiny v miestnosti na PV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 840,43 € 23.07.2020 31.07.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0706/20 výmena podlahovej krytiny v priestoroch školského internátu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 1 320,00 € 11.11.2020 15.12.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0736/20 Výmena podlahovej krytiny v priestoroch školy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 0031332277 2 580,00 € 23.11.2020 15.12.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
190878 telefonne zariadenia + prislušenstvo UR142 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ARCHA TELEKOM spol. s r.o. 0035753382 2 313,30 € 09.09.2019 13.09.2019 Faktúra
0861/19 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás inštaláciu, zapojenie a telefónne prístroje do kancelárskych priestorov na školskom internáte Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ARCHA TELEKOM spol. s r.o. 0035753382 2 340,00 € 14.08.2019 12.09.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
220875 trasovanie kabeláže - zistenie závad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ARCHA TELEKOM spol. s r.o. 0035753382 138,00 € 15.12.2022 12.01.2023 Faktúra
0941/22 trasovanie kabeláže - odstránenie poruchy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ARCHA TELEKOM spol. s r.o. 0035753382 138,00 € 14.12.2022 16.01.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
21150402 overovacia štúdia auly školy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 240,00 € 20.04.2015 18.05.2015 Faktúra
230226 učebnice: Procesy spracovania polymérov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 19,01 € 19.04.2023 26.04.2023 Faktúra
0270/23 Objednávame učebnice: Procesy spracovania polymérov u STU Bratislava. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 19,01 € 18.04.2023 19.04.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
22150018 PZP BA903RR na obdobie 11.7.2015 - 10.7.2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 179,78 € 13.05.2015 09.07.2015 Faktúra
22160011 PZP BA903RR na obdobie 11.7.2016 - 10.7.2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 179,78 € 12.05.2016 11.07.2016 Faktúra
22170009 PZP BA903RR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 179,78 € 12.05.2017 31.07.2017 Faktúra
22170017 havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2017 do 22.11.2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 206,35 € 18.12.2017 20.12.2017 Faktúra
22180001 havarijné poistenie BL 119 M od 91.1.2018 do 31.12.2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 316,00 € 08.01.2018 28.01.2018 Faktúra
22180002 PZP BL 119 BM od 8.1.2018 do 31.12.2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 107,10 € 08.01.2018 28.01.2018 Faktúra
22180015 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2018 - 7.3.2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 398,60 € 15.03.2018 20.03.2018 Faktúra