Faktúra č. 22DP119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP119
  • Popis fakturovaného plnenia: IT-Care 01/2022
  • Dátum doručenia: 28.03.2022
  • Celková hodnota: 1 303,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť