Faktúra č. 22DP023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP023
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2022/01
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 7 929,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť