Faktúra č. 19DP318
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP318
- Popis fakturovaného plnenia: Integrácia v škole - sept. 19
- Dátum doručenia: 19.09.2019
- Celková hodnota: 46,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/MR
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka: