Faktúra č. 19DP223
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP223
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP pre školy a školské zariadenia
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 6/MR
- Dátum zverejnenia: 10.07.2019
- Poznámka: