Faktúra č. 18DP041
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP041
- Popis fakturovaného plnenia: Administratíva a hospodárenie školy
- Dátum doručenia: 08.02.2018
- Celková hodnota: 41,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 259/MR
- Dátum zverejnenia: 20.02.2018
- Poznámka: