Faktúra č. 92230218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
  • IČO: 00893161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 92230218
  • Popis fakturovaného plnenia: Print-Office s.r.o. - tonery
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 165,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť