Faktúra č. 92200193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
  • IČO: 00893161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 92200193
  • Popis fakturovaného plnenia: SAPS COMAN s.r.o. - antuka, kotvové rúrky:údržba tenisového kurtu
  • Dátum doručenia: 09.11.2020
  • Celková hodnota: 226,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 59/2020
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť