Faktúra č. 92190083

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
  • IČO: 00893161
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 92190083
  • Popis fakturovaného plnenia: HASTAV Žilina,s.r.o. - oprava kanalizačného potrubia v AB areáli SOŠ
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 4 734,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť