Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4902
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 442,00 € | 04.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 243,85 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 473,52 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/24 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 64,51 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 629,78 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,71 € | 02.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | voda 01.12.-31.12.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 242,95 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 151,37 € | 09.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | web stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 600,00 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 85,52 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 13 368,77 € | 12.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/24 | poistenie budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0025/17 | material kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 137,60 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,11 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | voda 01.12.-31.12.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,66 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | penále z omeškania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,66 € | 09.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 145,20 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 236,98 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 49,20 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 129,00 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |