ZSE Energia
Informácie
- Názov: ZSE Energia
- IČO: 36677281
- Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 201
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0180/23 | ZSE - elektrina 06/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 09.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | ZSE - elektrina 04/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 720,22 € | 10.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | ZSE - elektrina 05/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | ZSE - elektrina 03/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 961,26 € | 11.04.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | ZSE - elektrina 04/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | ZSE - elektrina 02/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 928,42 € | 08.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | ZSE - elektrina 03/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | ZSE - elektrina 01/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 162,17 € | 08.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | ZSE - elektrina 02/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 13.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | ZSE - elektrina 12/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 825,36 € | 09.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | ZSE - elektrina 01/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/23 | ZSE - elektrina 11/2023 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 773,44 € | 15.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | ZSE - elektrina 12/2023 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 08.12.2023 | 08.01.2024 | RNDr. Milena Milková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/22 | ZSE - elektrina 01/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 10.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | ZSE - elektrina 12/2021 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 505,99 € | 10.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | ZSE - elektrina 02/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 14.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | ZSE - elektrina 03/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | ZSE - elektrina 01/2022 (vyúčtovanie), FZ 131L | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 686,91 € | 08.02.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | ZSE - elektrina 02/2022 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 643,42 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/22 | ZSE - elektrina 04/2022 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 730,00 € | 07.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra |