Faktúra č. DFSF/0002/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka
  • IČO: 00607304
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSF/0002/19
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ hot. sl. a obchodu - repre. ERASMUS (hostia "Deň učiteľov")
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 27,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0018/19
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0018/19 Reštauračné služby - posedenie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov r. 2019, dňa 27.03.2019. Fakturovať prosíme skutočný počet osôb. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 00607304 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 883,20 € 12.03.2019 14.03.2019 Mgr. Elena Skalná Riaditeľ Objednávka
Tlačiť