Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4331
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0023/18 | Servis akvária, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | SVI - telefón, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,45 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | Vodárne, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 168,87 € | 19.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Telefón, internet, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,92 € | 08.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 84,00 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 350,00 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | Odvoz bioodpadu, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 10,80 € | 15.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 41,09 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | Elektrina, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 05.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 61,23 € | 23.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | Pranie a žehlenie, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 209,18 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Zdravotnícke vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 202,00 € | 28.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | Letáky - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Neumahr tlačiareň | 35714131 | 180,00 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 820,70 € | 26.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/18 | Mesačná kontrola EPS, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 486,32 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | SVI - telefón, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,40 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra |