Tibor Varga TSV PAPIER


Informácie
  • Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO: 32627211
  • Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 170

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0086/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 958,64 € 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/24 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 212,82 € 08.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0035/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 435,37 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0036/24 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 449,21 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1000/24 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 549,00 € 15.10.2024 13.11.2024 Objednávka
DFB1/0966/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 548,94 € 16.10.2024 05.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0965/24 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 638,33 € 16.10.2024 05.11.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0915/24 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 639,00 € 30.09.2024 29.10.2024 Objednávka
DFB1/0773/24 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 096,26 € 27.08.2024 17.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0772/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 843,34 € 27.08.2024 17.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0745/24 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 097,00 € 14.08.2024 04.09.2024 Objednávka
VOBJ/0743/24 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 844,00 € 12.08.2024 28.08.2024 Objednávka
DFB1/0508/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 917,81 € 06.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 718,57 € 06.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/24 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 769,56 € 06.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/24 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 352,56 € 06.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0550/24 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 842 724,00 € 28.05.2024 14.06.2024 Objednávka
VOBJ/0546/24 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 719,00 € 28.05.2024 11.06.2024 Objednávka
VOBJ/0487/24 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 770,00 € 15.05.2024 06.06.2024 Objednávka
VOBJ/0486/24 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 353,00 € 15.05.2024 06.06.2024 Objednávka