Faktúra č. 20210517

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 00351822
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210517
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 43,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť