Faktúra č. 20210204

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 00351822
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210204
  • Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
  • Dátum doručenia: 27.05.2021
  • Celková hodnota: 122,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť