Netcam, s.r.o
            Informácie
            
    - Názov: Netcam, s.r.o
 - IČO: 50309838
 - Adresa: Štúrova 12, 900 21 Svätý Jur
 
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 26
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/25 | oprava kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 2 554,71 € | 19.08.2025 | 31.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0065/25 | Oprava kamerového systému v zmysle Vašej CP zo dňa 28.7.2025 (2077,00 bez DPH): IP záznamové zariadenie 16 TB dátové úložisko | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 0,00 € | 05.08.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0366/22 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0346/21 | Servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | Servis kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 29.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Servis kamer. systémov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | údržba kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 27.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 288,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 212,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 1 500,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Zabezpečenie pivničnej expozície MMvPk prostredníctvom kamerového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 6 500,00 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Servisná starostlivosť o siete a PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 05.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Servisná starostlivosť o siete a PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | Tech.starostlivost CCTV | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | Tech.starostlivost CCTV | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Servis IT IX.2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 11.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 03.08.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra |