Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0154/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 196,10 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 219,01 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,38 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0122/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0120/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,77 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0118/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0101/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 258,72 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0100/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 183,76 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0087/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 26.03.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0086/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,72 € | 20.03.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0084/25 | vyúčtovanie vodné,stočné, zrážky 2-3/2025 HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 85,46 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,81 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 271,06 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 2-3/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0053/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 1-2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 199,12 € | 20.02.2025 | 18.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0052/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 1-2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 148,10 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0025/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 171,54 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0024/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 246,49 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0021/25 | vodné, stočné, zrážky HT12 1/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 28.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra |