Faktúra č. DFBV/0248/26
Obstarávateľ
- Názov: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
- IČO: 00180289
Dodávateľ
- Názov: Jana Kukumbergova
- IČO: 41901398
- Adresa: Lúčna 459/42, 900 81 Šenkvice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0248/26
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby (Apríl, Máj, Jún)
- Dátum doručenia: 01.07.2026
- Celková hodnota: 522,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0106/26
- Dátum zverejnenia: 22.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0106/26 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: korekčná páska 323 5mm x 8,5mm - 4 ks, samolepiaci blok 50 x 50 mmm - 3 ks, papierové poháre - 5 ks, popisovač - 2 ks, termo páska - 40 ks, kniha príchodov a odchodov - 3 ks, záznamová kniha - 1 ks, laminovacia fólia - 1 ks, spisové dosky - 10 ks, euroobal - 100 ks, zvýrazňovač - 3 ks, usb kľúč - 1 ks, modré pero, červené pero, zelené pero, tlačivo dovolenka, priespustka, žiadosť o pracovné voľno, zošívačka, náboje do zošívačky Suma celkom: 522,63 € | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Kukumbergova | 41901398 | 522,63 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Objednávka |