Faktúra č. DFSJ/0420/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0420/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.11.2019
  • Celková hodnota: 322,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0421/19
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0421/19 1/hliva ustricová 5kg á 4,99/2/jogurt ov 70ks á 0,39,3/brokolica 500 gr 35ks á 1,19,4/kapusta čina 40kg á 1,16,5/banány 23,50kg á 1,32,6/zemiaky 150kg á 0,59,7/lupienky 500 gr 12ks á 3,99,8/cibulka mlada 17ks á 0,49,9/detska krupica 500 gr 10ks á 0,69 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 322,93 € 22.11.2019 29.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť