Faktúra č. DFSJ/0223/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0223/24
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 15.10.2024
- Celková hodnota: 320,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0225/24
- Dátum zverejnenia: 25.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOSJ/0225/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 320,41 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Objednávka |