Faktúra č. DFSJ/0204/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0204/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 143,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0207/19
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0207/19 1/brokolica 500 gr 23ks á 1,19,2/salam liptovsky 4,18kg á 1,992,3/jogurt fantazia 8ks á 0,588,4/šalát lolo listový 20ks á 1,29,5/uhorky na šalát 7,24kg á 1,49/6citrony 2kg á 1,46,7/slanina bez kože udená 4,44kg á 4,43,8/cibula suchá 30kg á 1,19, 9/mäta bylinka 2ks á 2,151,10/redkovka 10zv á 0,359 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 143,17 € 17.05.2019 24.05.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť