Faktúra č. DFSJ/0199/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0199/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 11.05.2017
  • Celková hodnota: 101,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ/001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0064/17
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0064/17 1/uhorky zelene 3kg á 1,49€,2/banány 18,50kg á 1,39€,3/minerálka pol l 72ks á 0,39€,4/kiwi 18ks á 2,39€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 101,28 € 09.05.2017 12.05.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť