Faktúra č. DFSJ/0153/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0153/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.04.2018
  • Celková hodnota: 381,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0153/18
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0153/18 1/vajcia 300 ks á 0,187,2/uhorky kysle 3600 gr 3ks á 3,072,3/cukor kryštalový 50kg á 0,766,4/cukor vabilka 100 ks á 0,058,5/mlieko pol 96l á 0,620,6/pribináčik čok, 132ks 86gr á ,634,7/syr troj, 192ks lunex á 0,135,8/muka hladka 30kg á 0,488,9/maslo 125 gr liptov 60ks á 1,469, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 381,33 € 09.04.2018 12.04.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť