Faktúra č. DFSJ/0125/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0125/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.03.2022
  • Celková hodnota: 306,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0128/22
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0128/22 1/kukurica plech 2,10 kg 6ks á 5,80,2/ dezert bio tvarohový 100 gr 170ks á 0,50,3/tarhoňa sem 40 kg á 2,20,4/špagety semolinove 45kg á 2,20 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 306,84 € 17.03.2022 18.03.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť