Faktúra č. DFSJ/0123/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0123/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 20.03.2018
  • Celková hodnota: 280,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0123/18
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0123/18 1/vajcia 300 ks á 0,187,2/cukor kraštalový 30kg á 0,766,3/jogurt 60ks á 0,418,4/mlieko pol 156l á 0,674,5/maslo liptov 250 gr 27ks á 2,640 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 280,61 € 19.03.2018 28.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť