Faktúra č. DFSJ/0105/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0105/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 78,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0105/18
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0105/18 1/chlieb 1000 gr 17ks á 1,138,2/pečiívo biele 48 gr 390ks á 0,091,3/ kroasan kukuričný 60 gr115 ks á 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 78,29 € 02.03.2018 13.03.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť