Faktúra č. DFBV/0603/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0603/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery -ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.10.2024
  • Celková hodnota: 369,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0302-/24
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť