Faktúra č. DFBV/0410/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0410/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.06.2022
  • Celková hodnota: 212,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0245/22
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0245/22 Objednávame si u vás tonery podľa rozpisu. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 CLEAN Tonery s.r.o. 35891866 212,40 € 09.06.2022 10.06.2022 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť