Faktúra č. DFBV/0075/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0075/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 684,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0037/23
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0037/23 Objednávame si u Vás kancelársky materiál. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 684,92 € 02.02.2023 09.02.2023 Riaditeľka Objednávka
Tlačiť